ক-ফরম (আয় অংশ)
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক আয়ের প্রাক্কলন
৯নং সুটিয়াকাঠী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ নেছারাবাদ, জেলাঃ পিরোজপুর।
অর্থ বৎসরঃ ২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | আয়ের খাত | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৩-২০১৪) | চলতি বৎসরের বাজেট (২০১২-২০১৩) | পূববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০১১-২০১২) | |
| নিজস্ব উৎস- |
|
|
| |
১। | (ক) বসত বাড়ির উপর ট্যাক্স | ৩,০০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ২,২৬,৪২৯.০০ | |
| (খ) বসত বাড়ির উপর ট্যাক্স (বকেয়া) | ৭৫,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
| |
২। | ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১৫০,০০০.০০ | ১,২৫,০০০.০০ | ১,৩৭,২৯৫.০০ | |
৩। | বিনোদন কর | ১৫,০০০.০০ | ১১,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | |
৪। | ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স/ পারমিট ফিস | ৫০,০০০.০০ | ৪৫,০০০.০০ | ১৯,৯৩২.০০ | |
৫। | ইজার বাবদ (ক) হাট-বাজার | ১,৭৫,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ৪৮,৮১৪.০০ | |
(খ) নাগরিক সনদ |
|
|
| ||
(গ) খেয়া |
|
|
| ||
৬। | মটরযান ব্যতিত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৩০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ২৫,৯৫০.০০ | |
৭। | সম্পত্তি হতে আয় | ১৫,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ৬,৪৭১.৭৫ | |
৮। | অন্যান্য (ক) জন্ম-মৃত্যুর সনদ ফিস | ২০,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ | ২৯,০২০.০০ | |
| (খ) নাগরিকত্ব সনদ ফিস | ২৫,০০০.০০ |
|
| |
(গ) উত্তরাধিকার সনদ ফিস | ২০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ |
| ||
(ঘ) গ্রাম আদালত ফিস ও জরিমানা | ১০,০০০.০০ | ১২,০০০.০০ | ৪,৯৫০.০০ | ||
(ঙ) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য সেবা বাবদ ফিস | ৩০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ৩০,৮৩৬.০০ | ||
৯। | দাতা সংস্থা হতে প্রাপ্ত | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
| |
| মোটঃ | ৯,৪৫,০০০ | ৮,৯৮,০০০.০০ | ৫,৩৯,৬৯৭.৭৫ | |
| সরকারি সূত্রে প্রাপ্তি- |
|
|
| |
১। | উন্নয়ন মূলক বরাদ্দঃ ক) বার্ষিক উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এডিপি) | ৫,০০,০০০.০০ | ৫,৫০,০০০.০০ | ৪,৯৮,২৮০.০০ | |
খ) গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার/কাবিটা |
|
|
| ||
গ) গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষন-বেক্ষণ |
|
|
| ||
২। | এলজিএসপি-২ | ১৪,৫২,৬০৮.০০ | ১৩,০০,০০০.০০ | ১২,১৪,২৫৫.০০ | |
৩। | দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ |
| |
৪। | ভূমি হসত্মামত্মর করের ১% বাবদ | ১,৫০,০০০.০০ | ১,৫০,০০০.০০ | ১,১০,০০০.০০ | |
৫। | (ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১,৫৫,৭০০.০০ | ১,৫৫,৭০০.০০ | ১,৫৫,৭০০.০০ | |
| (খ) সচিবের বেতন-ভাতা | ১,৩০,৭৭৮.০০ | ১,৩৩,৭২৮.০০ | ১,৩৩,৭২৮.০০ | |
(গ) গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা | ১,৫৬,৮০০.০০ | ১,৫৬,৮০০.০০ | ১,৯৮,৮০০.০০ | ||
মোটঃ | ২৭,৪৫,৮৮৬.০০ | ২৬,৪৬,২২৮.০০ | ২৩,১০,৭৬৩.০০ | ||
স্থানীয় সরকার সূত্রে |
|
|
| ||
১। | উপজেলা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ (রাজস্ব) | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
| |
২। | জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
| |
৩। | অন্যান্য | ৫০,০০০.০০ | ৬০,২৩০.০০ | ১৯,৮৪০.০০ | |
মোটঃ | ২,০০,০০.০০ | ২,১০,২৩০.০০ | ১৯,৮৪০.০০ | ||
চলতি অর্থ বৎসরের শেষ উদ্বৃত্তঃ | ৪৩,০০০.০০ | ৩৯,৭৭০.০০ | ১৫৬৮১.০০ | ||
বার্ষিক সর্বমোট আয়ঃ | ৩৯,৩৩,৮৮৬.০০ | ৩৭,৯৪,২২৮.০০ | ২৮,৮৫,৯৮১.৭৫ | ||
স্বাক্ষীরিত স্বাক্ষীরিত
সচিবের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক আয়ের প্রাক্কলন ক-ফরম (ব্যয় অংশ)
৯নং সুটিয়াকাঠী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ নেছারাবাদ, জেলাঃ পিরোজপুর।
অর্থ বৎসরঃ ২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৩-২০১৪) | চলতি বৎসরের বাজেট (২০১২-২০১৩) | পূববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (২০১১-২০১২) |
১। | রাজস্ব ব্যয় (সম্মানী ও বেতন-ভাতা) |
|
| |
| ক) ১. চেয়ারম্যান ও সদস্যদেও সম্মানী ভাতা | ১,৭৪,৩০০.০০ | ৩,৩০,০০০.০০ | ১,৭৪,৩০০.০০ |
২. সম্মানী ভাতার (সরকারী অংশ) | ১,৫৫,৭০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ১,৫৫,৭০০.০০ | |
খ) নৈশ প্রহরী ও ঝাড়ুদারের বেতন | ৩৬,০০০.০০ | ৩৬,০০০.০০ | ১৮,৯৩৫.০০ | |
গ) জন্ম নিবন্ধন/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর | ৩৬,০০০.০০ | ৫৬,০০০.০০ |
| |
ঘ) গ্রাম পুলিশের বেতন-ভাতা | ২,৬৮,৮০০.০০ | ২,৬৮,৮০০.০০ | ১,৯৮,৮০০.০০ | |
ঙ) সচিবের বেতন-ভাতা | ১,৩০,৭৭৮.০০ | ১,৩৩,৭২৮.০০ | ১,৩৩,৭২৮.০০ | |
চ) সচিবের ভবিষ্য তহবিল | ১৪,৬৪৮.০০ | ৬,৬০০.০০ |
| |
২। | সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
ক) জ্বালানী | ৬,০০০.০০ | ৬,০০০.০০ |
| |
খ) ভ্রমন ভাতা | ৬,০০০.০০ | ৬,০০০.০০ |
| |
গ) আপ্যায়ন | ১২,০০০.০০ | ১২,০০০.০০ |
| |
ঘ) সংবাদপত্র | ৩,৬০০.০০ | ৩৬০০.০০ | ২,৯৮০.০০ | |
ঙ) বিদ্যুৎ বিল | ১২,০০০.০০ | ১২,০০০.০০ | ৩,১৩৫.০০ | |
চ) স্টেশনারী | ৩০,০০০.০০ | ১২,০০০.০০ | ১৮,৫৭৫.০০ | |
ছ) সভা খরচ/উন্মুক্ত সভা খরচ | ১৫,০০০.০০ | ২৪,০০০.০০ | ১০,৪৫০.০০ | |
জ) অন্যান্য সংস্থাপন ব্যয় | ১১,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ |
| |
ঝ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ৫৬,২৫০.০০ | ৫২,৫০০.০০ | ৩৩,৯৬৪.০০ | |
ভূমি উন্নয়ন কর | ২,৫০০.০০ | ২,০০০.০০ |
| |
ইউপি বিভিন্ন সভা | ১৫,০০০.০০.০০ | ----- |
| |
ব্যাংক চার্জ |
|
| ১,৫৯৬.০০ | |
মোটঃ | ৯,৮৫,৫৭৬.০০ | ১০,৩১,২২৮.০০ | ৭,৫২,১৬৩.০০ | |
৩। | উন্নয়ন মূলক ব্যয় |
|
| |
| ১) যোগাযোগ | ১৪,৬০,০০০.০০ | ১৩,০০,০০০.০০ | ১৯,৬৬২৫৮.০০ |
২) স্বাস্থ্য/পরিবার পরিকল্পনা | ১,০০,০০০.০০ | ২,০৫,০০০.০০ | ||
৩) শিক্ষা/ক্রীড়া /সংস্কৃতি | ১,৫০,০০০.০০ | ১,৫০,০০০.০০ | ||
৪) পানি সরবরাহ | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ||
৫) প্রকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
| |
৬) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
| |
৭) পয়:নিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
| |
৮) কৃষি এবং বাজার | ৫,০০,০০০.০০ | ৪,৫০,০০০.০০ | ১২,০০০.০০ | |
৯) তথ্য ও প্রযুক্তি | ১,৪২,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ২৬,৫০০.০০ | |
১০) প্রশিক্ষণ/শিখন সম্প্রসারণ | ২৫,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
| |
১১) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন | ১৪,০০০.০০ | ২৫,০০০.০০ | ৮,৪৫৫.০০ | |
১২) ইউ,আই,এস,সি উন্নয়ন ব্যায় | ৫০,০০০.০০ |
|
| |
মোটঃ | ২৮,৪১,০০০.০০ | ২৬,৮০,০০০.০০ | ২০,১৩,২১৩.০০ | |
৪। | অন্যান্য |
| ||
১) নিরীক্ষা ব্যয় | ১০,০০০ | ১৫,০০০.০০ |
| |
২) অন্যান্য | ১৫,০০০ |
| ৮,১৭৭.০০ | |
৩) অনুদান ও সাহায্য | ২৫,০০০ | ২৫,০০০.০০ | ৫,৫০০.০০ | |
মোটঃ | ৫০,০০০ | ৪০,০০০.০০ | ১৩৬৭৭.০০ | |
পরবর্তী জুলাই মাসের খরচের জন্য বরাদ্দঃ | ৫৭,৩১০ | ৪৩,০০০.০০ | ১,০৬,৯২৮.৭৫ | |
বার্ষিক সর্বমোট ব্যয়ঃ | ৩৯,৩৩,৮৮৬.০০ | ৩৭,৯৪,২২৮.০০ | ২৮,৮৫,৯৮১.৭৫ |
স্বাক্ষীরিত স্বাক্ষীরিত
সচিবের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর